中审众环所因国联水产年报审计问题被监管谈话
AI导读:
中审众环会计师事务所因在国联水产2023年年报审计中存在多项程序执行不到位问题,被广东证监局采取监管谈话措施。问题涉及控制测试、存货审计、境外收入审计及固定资产审计等多个方面,凸显审计质量不足。
根据中国证券监督管理委员会广东监管局于2025年6月3日发布的行政监管措施决定书,中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)及其注册会计师王兵、潘桂权因在国联水产(300094)2023年年报审计中存在多项程序执行不到位问题,被采取了监管谈话措施。此次监管措施聚焦于审计质量的严格把关。
具体而言,中审众环所在控制测试、存货截止性审计、境外收入审计及固定资产审计等方面均未能满足审计准则要求。例如,存货控制测试中未能有效核对出库货物管理情况,信息系统控制测试中也未设计和执行恰当的审计程序,导致系统权限问题未被发现。此外,境外客户未回函收入金额大,替代审计程序样本不足,固定资产审计未充分考虑闲置资产影响等问题凸显审计质量不足。王兵与潘桂权作为审计项目签字注册会计师,对这些问题负有主要责任。
监管措施要求中审众环所相关负责人于2025年6月4日前往广东证监局接受谈话。若对决定不服,可在收到决定书之日起60日内申请行政复议或在6个月内提起诉讼。
(文章来源:财中社)
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