中注协约谈会计师事务所,强化2024年上市公司内控审计风险防控
AI导读:
中国注册会计师协会近日向会计师事务所发出上市公司2024年年报审计约谈函,提示防范上市公司内部控制审计风险,并要求详细说明承接的有关上市公司客户2024年内部控制审计开展情况,以确保审计质量和透明度。
据中国注册会计师协会4月8日消息,近日,中注协针对上市公司2024年年报审计发出了约谈函,重点提示会计师事务所需防范上市公司内部控制审计风险。此函件要求各会计师事务所详细说明承接的有关上市公司客户2024年内部控制审计的进展情况,以确保审计工作的质量和透明度。点击了解更多财经审计信息
这一举措显示了监管部门对上市公司内部控制审计的高度重视,旨在进一步提升审计工作的严谨性和有效性,保护投资者利益。通过加强审计风险防控,有助于维护资本市场的稳定和健康发展。
(文章来源:财联社)
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