中注协强化上市公司内控审计,防范财务造假风险
中注协近日向会计师事务所发出上市公司2024年年报审计约谈函,提示内部控制审计风险,要求说明审计情况。内部控制审计是提升上市公司内控水平、保证财务报告真实性的重要机制。2023年56家上市公司因内控缺陷被出具非无保留意见审计报告。...
中注协强化上市公司内部控制审计,提升治理水平
中注协向会计师事务所发出上市公司2024年年报审计约谈函,强调内部控制审计的重要性,要求详细说明审计进展。2024年新会计法将内部控制纳入法律条款,为建立健全内控体系提供法律支撑。内部控制审计是提升上市公司内控水平的关键,确保财报真实完整。...
中注协强化上市公司内部控制审计,提升治理水平
中注协近日向有关会计师事务所发出上市公司2024年年报审计约谈函,提示内部控制审计风险。2024年新会计法首次将内部控制纳入法律条款,要求加强内部控制建设。内部控制审计在提升上市公司治理水平方面发挥重要作用。...
中注协约谈会计师事务所,强化2024年上市公司内控审计
近日,中注协向有关会计师事务所发出上市公司2024年年报审计约谈函,强调内部控制审计的重要性,要求详细说明承接的上市公司客户2024年内部控制审计开展情况,确保审计工作准确性和透明度。...
中注协约谈会计师事务所,强化2024年上市公司内控审计风险防控
中国注册会计师协会近日向会计师事务所发出上市公司2024年年报审计约谈函,提示防范上市公司内部控制审计风险,并要求详细说明承接的有关上市公司客户2024年内部控制审计开展情况,以确保审计质量和透明度。...
安阳钢铁变更签字注册会计师,引发市场关注
4月1日晚间,安阳钢铁发布公告称,其2024年度财务报告及内部控制审计机构众华会计师事务所进行人员调整,原签字注册会计师王玮明变更为徐育竹。此次调整或将影响安阳钢铁的财务报告及内部控制审计质量,引发市场关注。...


