梦洁股份董事连续投反对票质疑财报真实性
梦洁股份董事陈洁自2023年当选以来,几乎每次都对财报投反对票或弃权票。她质疑现任经营层控制下的部分资金支出合理性,特别是终端建设费支出大幅增加。此外,她还对大额广告费、策划费支出真实性提出质询。梦洁公司则表示报告真实准确。...
中注协强化上市公司内部控制审计,提升治理水平
中注协向会计师事务所发出上市公司2024年年报审计约谈函,强调内部控制审计的重要性,要求详细说明审计进展。2024年新会计法将内部控制纳入法律条款,为建立健全内控体系提供法律支撑。内部控制审计是提升上市公司内控水平的关键,确保财报真实完整。...



